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[求助] T3 固定资产反结账时出现这个问题

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发表于 2010-9-19 23:52:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

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各位大哥大姐,我在做固定资产时,已制单并且固定资产已进行月末结账,后来发现凭证有误,在进行反结账时出现这个提示:本账套业务已生成了账务凭证,不能进行此项操作!有哪位大哥大姐知道原因的,该怎么办呢???
发表于 2010-9-20 08:18:29 | 显示全部楼层
等待答案~~~~~~~~
发表于 2010-9-20 08:56:18 | 显示全部楼层
顶起来。。。
发表于 2010-9-20 09:15:58 | 显示全部楼层
你要在固定资产模块里把已生成的那张凭证删除后,才能做反结账。
发表于 2010-9-20 12:35:51 | 显示全部楼层
点开固定资产,里面有个凭证查询,用编辑功能进行修改删除
 楼主| 发表于 2010-9-20 14:12:46 | 显示全部楼层
回复 1# 645054012


我的意思是说,反结账是固定资产模块的反结账。
发表于 2010-9-20 20:58:27 | 显示全部楼层
嗯,提示什么操作什么!~不行再想办法
发表于 2010-9-21 08:47:04 | 显示全部楼层
以凭证日期的月份登陆,进入固定资产模块反结账,在凭证查询那里删除已经生成的凭证,最后在总账那边整理作废的凭证即可。
发表于 2010-9-24 09:09:37 | 显示全部楼层
具体操作 自己摸索  给你方向 楼上两位说的很对。 首先 总账不能结账。其次,固定资产反结账。你的操作是这个月有录入 生成了凭证 所以导致你想修改上月的不成功 所以,把这个月的先清理掉!!
发表于 2010-9-25 22:43:24 | 显示全部楼层
等待解决。。。。。。。。。
发表于 2010-9-28 14:34:19 | 显示全部楼层
例如妳8月份结账了..9月份制单.要把9月份的单删了....再反结8月份的固定资产
发表于 2010-9-28 14:42:15 | 显示全部楼层
五楼说的这样操作就可以删除掉的!
发表于 2010-10-8 20:01:28 | 显示全部楼层
路过,学习了。
发表于 2012-4-12 16:05:22 | 显示全部楼层
学习了
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发表于 2012-4-12 16:31:44 | 显示全部楼层
1在上方的固定资产处理里面找到已经生成的凭证。删除。然后去总账里面找就会有一张作废的凭证删除。再恢复固定资产 就O了
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