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[求助] 往来款核销问题,各位坛友互相分享下经验啊

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发表于 2019-1-19 09:20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

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我们系统启用了应付应收管理,供应链也全部启用了。七月份开始往来款就没有核销过,现在领导要求核销,出现了两个问题:1.付款单据重复入多了(虽然我也不知道它以前的银行怎么平的),没有对应的销售发票可以核销。2.销售发票重复入了,没有付款单子可以核销,导致应付款核销明细上余额多了。这个怎么调整啊?有一些应付款的金额,是之前在总账里面直接调了。

发表于 2019-8-7 17:14:24 | 显示全部楼层
付款单多了他的账肯定是有问题的哦,先把账弄清楚啊。如果是付款单多了就红字重回,然后红蓝字单据对冲。销售发票同理
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发表于 2020-3-18 09:32:27 | 显示全部楼层
销售发票没你们是怎么生成的呢?直接填制还是参照发货单生成。首先查清楚多坐了哪些单子。然后肯定需要坐红单取冲销掉的
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发表于 2023-6-14 13:31:36 | 显示全部楼层
没发票你是怎么做的核销?建议设定单据号唯一,这样就不会有重复出现,重复的单据整理出来全部做红字单据反冲掉
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