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[已解决] 如何作废总账中由外部系统产生的凭证

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发表于 2008-9-22 13:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

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假设总账里有一笔应付系统传递过来的凭证,如何作废?请注明操作菜单和步骤,感谢!
发表于 2008-9-22 13:50:59 | 显示全部楼层
找到需要作废的凭证,在"填制凭证"界面,菜单"制单"下选择"作废/恢复",可以看到凭证左上角标上了红色的作废标置.
然后通过"整理凭证"就可以删除了!
发表于 2008-9-22 13:51:58 | 显示全部楼层
如果这张凭证未审核和记账,那么到应付系统的“单据查询”中找到要删除的那张凭证,删除即可。
发表于 2008-9-22 13:58:11 | 显示全部楼层
必须在应付里面才能作废
发表于 2008-9-22 13:58:46 | 显示全部楼层
那里生成的凭证在那里作废也叫删除
发表于 2008-9-22 15:07:40 | 显示全部楼层
在应付管理的凭证查询界面找到,直接删除
到总帐添制凭证下整理就可以了
发表于 2008-9-22 15:34:34 | 显示全部楼层
1.如果凭证还没有删除,在应付系统-单据查询-凭证查询中找到相关的凭证,删之。
2.在总账-填置凭证-整理凭证
3.  如果是由采购同票生成的凭证,还到在应付系统-应付单据审核中取取消审核,然后在采购管理-采购结算-采购结算单列表中删除结算单,之后再修改或删除发票。
    如果是应付单据生成的凭证,可在应付单据录入中找到相应的应付单,依次弃审、修改或删除。
    如果是付款单生成的凭证,可在付款单录入中找到相应的付款单,依次弃审、修改或删除。
朋友,试试吧。
 楼主| 发表于 2008-9-23 10:30:02 | 显示全部楼层
感谢各位,问题已解决!
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