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汇兑损益的详细步骤是咋样的

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发表于 2008-6-20 17:19:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30金币未解决
因汇率改变,月底结算时客户的应收明细账余额有差异,用汇兑损益如何调整?
直接在总账里调还是先在应收里做汇兑损益再在总账里做汇兑损益结转?

直接在总账里结转时提示不能用应收受控科目,如果把这个选项改成总账能使用应收受控科目有啥影响,

请哪位高手整点详细的步骤,谢谢了,在线等

 楼主| 发表于 2008-6-20 17:41:19 | 显示全部楼层
帮助文件中说要在应收里先做汇兑损益然后制单再记账(详细核算方式),再在总账里做,有一个地方过不了,应收账款这个科目不能使用  ,出账科目到底是银行存款  还是应收账款?

[ 本帖最后由 willischow 于 2008-6-20 17:57 编辑 ]
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发表于 2008-7-29 09:07:01 | 显示全部楼层
在应收做汇兑损益,然后制单.
借方是财务费用-汇兑损益(这个在应收选项里面可以设置);
贷方就是做汇兑损益操作时,变动的相关应收账款余额.
"再在总账里做,有一个地方过不了,应收账款这个科目不能使用  ,出账科目到底是银行存款  还是应收账款?" 这一步是多余的.  应收的汇兑损益操作,制单完就可以了,你可以看看生成的凭证列表,那个凭证就是你想要的.
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发表于 2008-7-29 11:51:01 | 显示全部楼层
先在应收应付模块对往来的汇兑损益进行处理,生成相应凭证:借:财务费用 贷 往来外币科目 (兰字/红字)
之后,在总账模块中进行处理,但不需选择往来科目,选择的是货币资金及外币往来科目等,生成凭证。不能直接在总账中进行处理应收应付的汇兑损益,否则,其数据无法在应收应付模块中反映,造成应收应付系统的数据与总账数据不符。建议将应收应付模块的科目设置为受控科目,总账模块就无法进行应收应付系统的汇兑损益的处理了。

[ 本帖最后由 peter0503 于 2008-8-19 08:39 编辑 ]
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发表于 2008-8-17 13:45:59 | 显示全部楼层
应收应付受控外币科目的汇兑损益分别在应收应付模块下面的汇总损益功能里处理,
非受控科目的外币科目在总帐模块下面的汇兑损益里处理。
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发表于 2008-8-18 10:40:35 | 显示全部楼层
1、在新建帐套时,必须启用外币核算;
2、建档“外币设置”;
3、增加外币核算的会计科目,使用“外币核算”;
4、设置汇兑损益,分别如下:
   1)、在总帐中的期末处理下,选择“汇兑损益”后选择“汇况损益入帐科目“、以及外币核算科目;
   2)、如果应收或应付会计科目涉及外币核算科目,则在应收或应付下的”选项“中定义汇兑损益的处理方式;
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发表于 2008-8-27 11:05:54 | 显示全部楼层
在总账在做汇兑损益调整
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发表于 2009-3-5 16:41:22 | 显示全部楼层
在应收应付中处理汇兑损益,否则会造成对账不平。很简单的问题啊,关键是要注意按单据或者按客户,有问题可以大家交流下,QQ:7486333
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发表于 2009-3-5 18:29:00 | 显示全部楼层
首先在期末下的转账定义里设置汇兑损益,将科目设置好,在到转账生成里选择需要做汇兑损益的月份,在选择科目,就哦了!
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发表于 2009-9-28 23:10:12 | 显示全部楼层
在应收做汇兑损益,然后制单.
借方是财务费用-汇兑损益
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发表于 2009-12-21 10:40:32 | 显示全部楼层
学习中~~~
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发表于 2010-1-28 17:06:53 | 显示全部楼层
学习..........
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发表于 2010-2-2 15:12:40 | 显示全部楼层
有应收应付模块吗
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发表于 2010-9-25 14:38:25 | 显示全部楼层
如果上收付报模块,则在收付报模块做汇兑损益,同时生成凭证
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发表于 2010-9-25 15:28:41 | 显示全部楼层
应在应收付中做汇兑损益,生成凭证。借:财务费用-汇兑损益(蓝字/红字)   贷:应收账款(单位往来)(蓝字/红字)
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