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楼主: Peterzhuangli

[求助] 进项抵扣问题

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发表于 2011-7-29 13:05:46 | 显示全部楼层
我是这样处理的。分录给你写出来你就明白了。   借:应交税费——增值税(已交税金)
                                                                      贷:应交税费——增值税(进项税额)
                                                                 借:应交税费——增值税(销项税额)
                                                                      贷:应交税费——增值税(已交税金)
这是转的那笔分录
                             下面的我简单写  购进时 借:库存
                                                                    应交税费——增值税(进项)
                                                                   贷:往来或银存科目
销售我就不写了吧。懂的自然一看就懂了。。。这里如果有已交税金贷方余额就是要缴纳的税款。次月15号之前申报缴纳。。
  上面你说那样的处理里面就还要涉及再做一张转帐凭证。。就还需要把未交转到已交。。。我这样不是省事点么?
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