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[求助] 怎样填制涉及预付款的收款凭证

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发表于 2011-3-27 12:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

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现有一销售业务,既有收到银行存款,又涉及到以前预付账款抵销货款,我采用的是收付转凭证类别,请问各位大虾填制凭证最恰当?填一张还是分开填收、转凭证。
发表于 2011-3-27 12:57:10 | 显示全部楼层
预付账款抵销货款?
销售应该是预收账款吧
发表于 2011-3-27 13:01:00 | 显示全部楼层
预付抵销货款应该是采购业务
采购业务和销售业务应该分开做凭证吧
 楼主| 发表于 2011-3-27 19:34:24 | 显示全部楼层
只开通了总账系统,如果分解涉及销项税也要分,很麻烦
发表于 2011-3-28 09:00:26 | 显示全部楼层
首先确定其客户同时具有供应商、客户性质--即在客户档案中指定对应的供应商,其次,在应收模块中的转账进行应收冲应付处理(但你的是预付,同为借方余额,是无法对冲的),第三,按正常的收款业务在应收模块中进行收款处理,仅供你参考
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