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好业财付款抹零业务处理

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发表于 2023-10-25 13:52:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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好业财-进阶学习

               
                    
【问题现象】业务场景:从供应商处采购了一批货物,确认应付账款10018元,在进行付款时,供应商决定将零头抹去,取整收10000元,这种付款时抹零的业务好业财如何处理?

                               
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【操作步骤】1.确认付款时,点击【资金管理】-【付款单】,新增一张付款单,选择往来单位,因为类型为【应收款】,录入结算方式、付款账号,付款金额为10000,同时付款明细右下角的【现金折扣】中录入本次要抹零的金额为18元。

                               
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2.在单据的核销明细右上方,点击【查询】,过滤出应收的单据,勾选上需要核销的单据记录,手工录入【折扣分摊额】,本次折扣18,全部折扣到这一张单据,所以【折扣分摊额】为18.

                               
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3.录入完成后,保存审核单据,对应的进货单即已全部核销完毕,不存在未核销金额。

                               
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4.如果不是单独填制付款单,而是在进货单上进行付款时,点击【采购管理】-【进货单(历史)】,打开对的进货单,点击右下角的【付款】按钮。

                               
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5.在弹出的付款界面上,录入【结算方式】、【付款账号】、【付款金额】10000元,下方录入【现金折扣】金额18元,直接保存。

                               
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6.保存之后系统会自动生成一张付款单,查看进货单界面,点击右边的【单据历程】,查看付款单

                               
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