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U870制造练习案例及答案

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发表于 2008-9-26 17:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

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U870制造练习案例及答案.rar (415.39 KB, 下载次数: 114) 充值金币->
发表于 2008-9-26 17:13:45 | 显示全部楼层
都871了楼主怎么还把870的找出来啦

该更新啦
发表于 2008-9-26 17:47:38 | 显示全部楼层
U870的操作其实是和U871差不多的,练习只是为了熟悉业务流程AND软件操作!
发表于 2008-9-26 21:16:09 | 显示全部楼层
是吗?哪里有得下载啊,我也想要哦
发表于 2008-9-26 21:18:03 | 显示全部楼层
刚下载些教程,竟然下得没威望了,没办法,来这挣点威望,呵
发表于 2008-10-5 21:21:23 | 显示全部楼层

谢谢

谢谢分享!
发表于 2008-10-23 22:56:53 | 显示全部楼层
虽然 是老了点,但是可以变通的
发表于 2008-10-24 16:01:36 | 显示全部楼层
拜读,谢谢
发表于 2008-10-24 16:04:32 | 显示全部楼层
发表于 2008-10-24 16:16:01 | 显示全部楼层
钱哪,金币哪
发表于 2008-10-24 16:19:04 | 显示全部楼层

用友教程—总账初始

总账初始
一、        创建账套
1.        双击财务通->双击系统服务->双击系统管理弹出系统管理窗口->单击下拉菜单系统->注册->选择admin的用户名登陆->点击下拉菜单帐套->建立
2.        输入帐套号、帐套名称->注意启用会计期的修改,一旦启用帐套,启用期不能再进行更改,也不能录入启用期之前的凭证->点击下一步
3.        录入单位名称(必填)->录入其它信息,点下一步->注意企业类型和行业性质的修改,行业性质直接关系预置的科目,建立帐套后不允许修改->选择帐套主管,点下一步->打勾客户和供应商分类,外币核算根据企业需要打勾->点击完成
二、        启用帐套:用帐套主管帐号进入系统管理界面->点击帐套,启用->点击打勾模块前的空格,选择启用日期(当月第一天)->点击确定两次
三、        用户权限设定
1.     使用admin用户进入系统管理->点击下拉菜单的权限->操作员进入操作员管理界面
2.     增加操作员:点击增加->输入操作员编号、姓名(必填)->输入其它信息->点击增加
3.     删除操作员:点击未使用过的操作员->点击删除->点击是
4.     停用操作员:双击已使用过的操作员->点击注销当前操作员->点击修改
5.     权限设定:点击下拉菜单的权限->权限->点击操作员->选择帐套->年份->打勾帐套主管可获得所有权限->点击增加->双击左边分类或右边明细权限变蓝,点击确定授权完成
四、        备份及删除帐套
1、    删除帐套:使用admin用户进入系统管理->点击下拉菜单的帐套,输出->打勾删除当前输出账套->选择帐套->点击确认->备份完后选择路径->点击确定保存->在弹出的删除提示框中点击是。
2、    使用admin用户进入系统管理->点击下拉菜单的帐套,输出->选择帐套->点击确认->备份完后选择路径->点击确定保存
五、        恢复帐套数据
    使用admin用户进入系统管理->点击下拉菜单的帐套,引入->选择备份文件->点击打开
六、        基础设置
1.     双击财务通->双击系统控制台->选择帐套(双击后输入帐套编号可快速跳转)->操作日期(关系制单的默认日期)->用户名->录入密码->点击确定.
2.     客户档案和供应商档案: 点击系统初始化->客户档案/供应商档案->双击打开窗口后,在右侧录入编号、名称->点击保存。
3.     凭证类别:点击系统初始化->凭证类别->选择适合公司的凭证类别方式->点击确定即可
4.     外币设定:点击系统初始化->外币汇率->点击增加->录入币符、币名,点击确认,双击当前月份录入记帐汇率
5.     会计科目:点击系统初始化->会计科目
a.        选择科目类别页签->点击增加->录入科目编码(根据编码方案确定上下级关系)->录入名称->库存明细帐需选择帐页格式和打勾数量核算,输入计量单位->选择打勾辅助核算项目->点击确定保存
b.     辅助核算(建议使用):应收/预收指定部门和客户往来,应付/预付指定部门,作用:实现客户/供应商的并户功能。
c.     数量金额帐科目:双击会计科目->点击修改->帐页格式选为数量金额式->打勾数量核算,输入计量单位->点击确定保存
d.     指定科目:点击下拉菜单的编辑->指定科目->指定现金总帐/银行总帐的已选科目->点击确定保存
6.     期初余额录入:
a.点击下拉菜单系统初始化->期初余额->单击期初余额列录入->点击试算平衡检查
b、辅助核算科目为蓝底,双击进入期初余额界面->点击增加->双击参照录入核算明细->单击录入期初

2、报表
作用:主要生成负债表\利润表,设计并记算自定义的报表
流程: 新建负债表\利润表-->计算公式修改-->每月报表的生成
1.新建负债表\利润表
  a.点击报表进入财务报表模块-->点击下拉菜单的文件-->[新建]空白表单
  b.点击格式-->报表模板-->选择与账套相同的行业和报表模板-->点击确认-->点击确定
  c.点击左下红色的格式,切换成数据-->点击下拉菜单数据-->关键字-->录入(或快捷按钮"年")-->录入报表的年/月/日-->点击确认计算报表-->点击下拉菜单的数据(或快捷按钮)-->[表页不计算]锁定该页数据
  d.点击保存-->输入文件名保存
   
2.计算公式修改
   a.点击左下的数据切换成格式-->双击需更改的公式单元-->点击函数向导-->选择需要的用友帐务函数-->点击下一步-->点击参照-->选择科目-->确定返回定义公式界面
   b.输入计算符号后依前面方法增加其它的取数公式-->点击确认完成公式修改
3.每月报表的生成
  a.点击下拉菜单的编辑-->追加-->表页-->选择左下新增的表页
  b.点击下拉菜单数据-->关键字-->录入(或快捷按钮"年")-->录入报表的年/月/日-->点击确认计算报表-->点击下拉菜单的数据(或快捷按钮)-->[表页不计算]锁定该页数据
一、总账部分
1、总账日常业务流程:
填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账
2、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有“成批审核”)
3、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账
4、总账其间损益结转
⑴总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131)――确定
⑵总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5、反记账:
总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)
6、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”)――对账(“对账日期”账结果”),有助于数据的检查
7、结账   (反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”)
总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账
二、各模块结账流程:
采购结账――销售结账――库存结账――核算结账――工资结账――固定资产结账――总账结账
1、相关模块进行月末结账注意点:
(1)采购结账-直接点击月末结账,货到票未到的采购入库单进行估价,单价的录入
(2)销售结账-直接点击月末结账,是否还有未处理的发货单
(3)库存结账-直接点击月末结账,查看一下相关的单据,是否还有没有单价的单子,未审核的单子,结账后,不能再处理。
(4)核算结账-先进行月末处理然后进行月末结账,月末处理,需要相在单据记账后,方可进行。
(5)工资结账-直接点击月末处理
(6)固定资产-进行处理前,要计提折旧,与总账对账,是否相一致
2、反处理的流程(假定现在总账系统已经结账了)
(一)业务通:
核算模块取消月末结转:总账取消结账——下个月取消核算模块的上个月结账。

核算模块取消月末处理:取消核算月末结账——当月取消当月的期末处理。

采购、销售、库存取消结账:核算模块取消月末处理——到对应模块取消

取消核算模块单据记账:核算模块取消月末处理——总账模块取消凭证记账,凭证审核——核算模块删除凭证——取消单据记账。
采购、销售、库存修改单据:取消核算模块单据记账——库存模块取消单据审核——对应模块修改单据。
(二)、工资
取消工资模块月末处理:总账取消结账——下个月取消工资模块的上个月结账。
(三)固定资产
取消固定资产模块月末处理:总账取消结账——当月取消固定字资产模块的上个月结账。
发表于 2008-10-24 17:46:55 | 显示全部楼层

hao

不错要研究
发表于 2008-11-6 18:09:47 | 显示全部楼层
楼主真是好人,下载了看看,先谢谢啦 !
发表于 2008-11-6 21:56:38 | 显示全部楼层
没有金币呀
发表于 2009-3-7 17:15:13 | 显示全部楼层
楼主真是好人,下载了看看,先谢谢啦
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