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[经验] 整理的用友通年结步骤

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发表于 2009-1-4 11:48:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

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首先,最重要的是对数据进行备份
1,检查用友通软件是否上年各个模块进行月末结账直到十二月份(进销存,核算管理,固定资产,总账系统),其中,总账系统和固定资产只能结到十一月份。
2,用账套主管的身份进入系统管理中→年度账→建立年度账→首先结转工资模块→退出系统管理。
3,进入用友通在总账模块中对十二月份的数据进行月末结转,退出用友通
4,用账套主管的身份以下年日期(同时修改系统日期)进入系统管理,按照顺序对上年数据进行结转。
发表于 2009-2-2 16:33:08 | 显示全部楼层
我是先结的12月账,再建09年度账后年结后现金和银行存款显示错误,为什么
发表于 2012-1-31 14:59:27 | 显示全部楼层
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发表于 2012-1-31 15:02:10 | 显示全部楼层
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发表于 2012-2-1 09:32:54 | 显示全部楼层
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发表于 2012-4-23 08:13:54 | 显示全部楼层
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