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[财务法规] 重复开票,如何冲消应收帐?

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发表于 2008-5-22 17:28:50 | 显示全部楼层 |阅读模式

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去年开给客户的增票,现在被告之发票丢了,需要重新开票给客户,税金我们公司自己承担。

如果第二张增票也做进系统的话,那么应收帐上面就会挂多一笔帐,请问,这笔帐可以怎样去冲消?
发表于 2008-5-22 17:51:20 | 显示全部楼层
虚开发票是不可以的
发表于 2008-5-22 17:51:55 | 显示全部楼层
至少税务局也会查处的
发表于 2008-5-22 18:33:20 | 显示全部楼层
税务局吃干饭的
客户应与税务局联系啊
追究发票的原因
发表于 2008-5-22 18:57:47 | 显示全部楼层
如果一定要做进用友中的话,先做一笔红冲,
再开新的发票
发表于 2008-5-23 08:24:58 | 显示全部楼层
如果真要重开发票,可以不在软件中体现出来,自己再开一张就可以了。
如果在软件中要体现你自己承担的那部份税金,自己在总帐中单独做笔凭证就可以了。
发表于 2008-5-23 08:58:28 | 显示全部楼层
销项税金是不能冲回的
 楼主| 发表于 2008-5-23 10:42:16 | 显示全部楼层
现在觉得可行的办法是:1、开票,此票不记帐,税金走费用冲掉,问题是稽核肯定不会承认我们这种做法。2、开票,做帐,就让此客户挂多一笔帐在那里,相关人员知道此事。3、在系统虚开一张红票,问题是,怎样做可以让这张红票不影响我本月实际开票金额。

最后,还是不知道要怎样做!
发表于 2008-6-4 15:35:51 | 显示全部楼层
看了以上各位的意见,也来谈下我的看法啊。
楼主,你先需说明白,被客户丢失的发票是不是防伪税控发票~这个问题很重要,如果是的话,这种发票是要在发生经济业务的一段时间内去税务认证的。去年的业务!!今年重新开!!就算你肯拿税金,但是认证时间已经过了。开了也是白开~。不如跟你的客户沟通下。因为原因不在你这里,总不能客户挖坑,你就去跳啊!除非你用财务技巧能处理好它。
如果不是防伪的,只是普通的专用发票,你先要看下你这个月是不是已经开超了,开超了的话,实在想开就等下个月份吧。没有开超的话,你想给这个客户重开之前,请你先与你公司的专管员联系下,必须听他的意见。
应该如何处理这件事情,专管员的话,是起很大的作用的。至少,将来的税务那关,他可以给你顶一下。
我的口号一直是:我很尊敬专管员!!
千万慎重啊,如果你是会计的话,千万别全听你家领导的,真出了问题,他很可能也不好使!

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发表于 2008-6-22 11:23:01 | 显示全部楼层
尊重专管员是对的。呵呵
发表于 2008-6-23 19:01:58 | 显示全部楼层

erter

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