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用友T3操作指南 ----新手必看

   火.. [复制链接]
发表于 2010-4-21 16:10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

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用友T3操作指南
一、
建帐 (设操作员、建立帐套)
1
、系统管理系统注册用户名选 Admin→确定
2
、权限操作员增加输入编号、姓名增加退出
3
、建帐帐套建立输入
帐套号、启用期、公司简称下一步公司全称、简称下一步企业性质、行业类别设置工业\商业、新会计准则帐套主管选择下一步、建帐科目编码设置(4-2-2-2-2下一步小数位选择下一步建帐成功---启用帐套
4
、权限权限选帐套号选操作员增加选权限(或直接在帐套主管处打勾)确认
二、系统初始化
进入总帐,点击系统初始化。
1
、会计科目设置
a
.增加科目:会计科目增加输入编码、中文名称(如100201→中国银行)点增加,确认。
b
.设辅助核算:点击相关科目,如1122应收账款,双击应收账款,点修改,在辅助核算栏中,点击客户往来” →确认,另2202应付账款,点修改,在辅助核算栏中,点击供应商往来” →确认。(可选项)
c
.指定科目

系统初始化会计科目编辑指定科目现金总帐科目双击1001库存现金确认。
银行总帐科目双击1002银行存款确认,现金流量科目双击100110021012→确认(可选项)
2
、凭证类别记账凭证或收、付、转凭证
3
、结算方式点击增加保存 (可选项)
如编码 1 名称
支票结算
如: 101 现金支票 102 转帐支票
4
、客户/供应商分类点击增加保存

如编码 01 上海
02 浙江或 01 华东 02 华南
5
、客户/供应商档案录入点击所属类别点击增加编号、全称、简称保存
6
、录入期初余额
a
.若年初启用,则直接录入年初余额。
b
.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。
c
.有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额
输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加输入客户、摘要、方向、金额退出,自动保存
三、填制凭证
1
、填制凭证
点击填制凭证按钮在弹出的对话框中点增加按钮分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做在贷方,费用类只能做在借方。
2
、删除凭证
当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。
具体操作为:
1
、在填制凭证界面中标题栏中制单按钮下拉菜单下的作废/恢复

发表于 2017-3-17 08:31:22 | 显示全部楼层

谢谢楼主的分享,写得很详细啊!新手确实应该好好看看
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发表于 2017-10-20 16:36:19 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,写得很详细啊!新手学习
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发表于 2017-3-4 10:39:23 | 显示全部楼层
12333333333333333333
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发表于 2017-10-12 10:48:14 | 显示全部楼层
111111111
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 楼主| 发表于 2010-4-21 16:17:23 | 显示全部楼层
回复 1# longzc


    2、点制单下的整理凭证” →选择月份确定选择要删除的凭证,一般点全选确定是即可。
四、审核凭证/取消审核 (此步骤为非必选项)(总账设置选项凭证控制--未审核凭证允许记账
前框打钩可取消审核
直接记账;如果凭证需要审核,审核人与制单人不能为同一人)
1
、换人审核/取消审核
文件重新注册换用户名(非制单人)、选日期确定
2
、点击审核凭证审核凭证选凭证类别、月份确认确定弹出凭证
单张审核/单张取消审核则直接点击审核/取消
批量审核/批量取消审核则点击工具栏文件旁的审核” →成批审核凭证/成批取消审核
五、记账
点击记账选择记账范围或全选下一步下一步记账确定
六、自动转帐
1
、汇兑损益结转选择结转月份、外币币种点击右边放大镜输入汇兑损益入帐科目6603→确定全选确定生成一张凭证保存(有外币业务的才需结转)
2
、期间损益结转点击右边放大镜选择凭证类别,输入本年利润科目4103→确定选择结转月份全选确定生成一张凭证保存
注意:自动生成的凭证必须要点击保存,然后记账。
七、结账
 月末结账选择结账月份下一步对账下一步下一步结账
八、UFO报表
1
、进入UFO报表点击文件打开选择报表所在文件夹选择报表模板(如资产负债表)
2
、左下角格式数据,在格式状态下编辑公式,在数据状态下录入数据。
3
、在数据状态下,打开报表模板,在最上一排工具栏上点击数据账套初始输入账套号、会计年度确认再点击数据关键字录入输入年、月、日确认是否重算第×
注意:a.如出现是否重算全表” →则点
b
.若要追加表页点击编辑表页输入增加的页数确认
c
.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。
d
.报表应该是在所有凭证处理完记账后制作,通常可以月末结账后再做。
九、备份
1
、在E盘新建文件夹,如用友备份,再建二级文件夹,如名“080601”
2
、进入系统管理点击系统注册选用户名admin→确定
3
、账套备份选择账套确认
4
、选择备份文件夹→E\用友备份\080601→确认
十、反记账、反结账
1
、取消结帐:总帐->月末结帐
>在要取消结帐月份同时按下三个键ctrl+shift+F6>输入帐套主管口令(登陆用友通密码)

2
、取消记帐

总帐->期末->对帐->同时按下两个键 ctrl+H >出现提示信息恢复记帐前状态功能已被激活>确定

总账-凭证->恢复记帐前状态->选择恢复方式(月初)->确定->输入口令->恢复记帐完毕
 楼主| 发表于 2010-4-21 16:20:04 | 显示全部楼层
回复 1# longzc


   

特别关注:损益类科目中,收入必须做在贷方,成本费用必须做在借方,如果费用有贷方发生额就用借方红字反应。
常见问答:
 1、:我想用现金流量表,现金流的附表中如:固定资产和累计折旧等科目,将来怎样才能在做凭证的时候选择?
答;初始化时,在会计科目里,固定资产和累计折旧等科目,选择核算现金流量科目,这样才能在您制凭证时,对现金流量表附表里的科目及时选择处理。
 2、我怎么用多栏式帐?
答:进入多栏式明细帐,点击增加,选中您要设的科目,在会计科目里分设了明细科目后,选择自动编排,比如:应交税金-增值税里的进项、销项、转出未交,管理费用里的办公费、业务招待费、工资等,这时就会自动显示了,然后确定,再确定。这时您要注意科目的方向,假使错了,可以修改,多余的可以删除。
 3、为什么现金和银行日记账引入凭证数据引不进来?
答:这时您要看看您的电脑袋的系统设置,打开我的电脑,在控制面板里找区域设置,将日期的短日期样式调整为YYYY--MM-dd
知识点汇总:
一、总账部分
1
、总账日常业务流程:
  填制凭证――出纳签字——总账凭证审核――总账凭证记账――总账期间损益结转――总账凭证记账(对于期间损益结转的凭证)――对账
2
、总账凭证审核
切换操作员――总账――凭证――审核凭证――确定――确定――审核(菜单下有成批审核
3
、总账凭证记账
总账――凭证――记账――全选――下一步――记账(弹出期初余额表)――确认――记账
4
、总账其间损益结转
总账――期末――转账定义――期间损益――本年利润科目(3131――确定
总账――期末――转账生成――期间损益结转――全选――确定――生成凭证保存
5
、反记账:
总账――期末――对账--在本界面Ctrl+H,激活按钮――总账――凭证(恢复记账凭证)
6
、总账――期末――对账――是否对账(双击左键“Y”――对账(对账日期”“对账结果),有助于数据的检查
7
、结账
(反总账结账在本界面“Ctrl+Shift+F6”
  总账――期末――结账――下一步(开始结账)――对账(开始对账)――下一步(月度工作报表)――下一步(完成结账)――结账

发表于 2010-4-24 10:08:18 | 显示全部楼层
发表于 2010-4-24 10:18:29 | 显示全部楼层
还不错,比较完整
发表于 2010-4-27 10:57:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主的分享,写得很详细啊!新手确实应该好好看看
发表于 2010-4-28 12:00:52 | 显示全部楼层
很好,不错,新手用的着,学习了谢谢
发表于 2010-4-28 15:16:50 | 显示全部楼层
谢谢,很好呀!
发表于 2010-5-7 11:22:39 | 显示全部楼层
好、有功能简介没啊。我想更深入的了解T3,我是做那U8的,你传不好可加我QQ:1258648673可在这上面传。加我先写下你加我信息,好让我知道是谁加我的,谢谢了!!!
发表于 2010-5-19 22:45:09 | 显示全部楼层
很不错
发表于 2010-5-23 12:43:54 | 显示全部楼层
对新手非常有帮助
发表于 2010-5-23 14:07:44 | 显示全部楼层
很好学习了
发表于 2010-5-24 10:56:06 | 显示全部楼层
发表于 2010-5-28 19:17:07 | 显示全部楼层
对新手非常有用,谢谢,收藏啦.顺便问一下,如果业余搞兼职的话,财务软件用T3包是不是更好用一些?
发表于 2010-5-28 19:23:57 | 显示全部楼层
强烈建议给楼主加分!
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