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[求助] 工资模块怎么反结账呢?

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发表于 2012-3-30 10:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

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未命名.jpg 这个月的工资模块已经结账了,但是我现在想反结账,用“工资”--“业务处理”--“反结账”,提示“当前月份数据不能进行反结账处理”。

发表于 2012-3-30 13:54:38 | 显示全部楼层
不知是不是登录日期关系?
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发表于 2012-3-30 21:29:35 | 显示全部楼层
这个模块要修改三张表:结账标志表,工资套账信息表,账套信息表

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做了这么久了还不知道怎么反结账?需要后台修改数据库? 上月月结到第二月去反结账好不好  详情 回复 发表于 2012-3-31 17:21
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发表于 2012-3-31 09:11:17 | 显示全部楼层
围观  学习   
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发表于 2012-3-31 17:21:10 | 显示全部楼层

做了这么久了还不知道怎么反结账?需要后台修改数据库?
上月月结到第二月去反结账好不好

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不好意思能说详细点吗,我是个菜鸟级的。。。  详情 回复 发表于 2012-4-6 11:53
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 楼主| 发表于 2012-4-6 11:53:16 | 显示全部楼层
liaoj5371 发表于 2012-3-31 17:21
做了这么久了还不知道怎么反结账?需要后台修改数据库?
上月月结到第二月去反结账好不好

不好意思能说详细点吗,我是个菜鸟级的。。。

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比如1月的帐已经结了,那需要在2月份登陆执行反结账,包含固定资产模块也是一样。 工资管理:反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工  详情 回复 发表于 2012-4-6 14:03
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发表于 2012-4-6 14:03:51 | 显示全部楼层
щǒ还S钚懂 发表于 2012-4-6 11:53
不好意思能说详细点吗,我是个菜鸟级的。。。

比如1月的帐已经结了,那需要在2月份登陆执行反结账,包含固定资产模块也是一样。

工资管理:反结账操作流程图:【操作步骤】1、选择【业务处理】菜单中【反结账】菜单项,屏幕显示反结账界面;2、择要反结账的工资类别,确认即可。 注意事项: (1)、本功能只能由账套(类别)主管才能执行。 (2)、有下列情况之一,不允许反结账: 总账系统已结账。 汇总工资类别的会计月份=反结账会计月,且包括需反结账的工资类别。 本月工资分摊、计提凭证传输到总账系统,如果总账系统已制单并记账,需做红字冲销凭证后,才能反结账;如果总账系统未做任何操作,只需删除此凭证即可。 如果凭证已经由出纳签字/主管签字,需取消出纳签字/主管签字,并删除该张凭证后,才能反结账。 固定资产:反结账操作流程图:恢复月末结账:以要恢复的月份登录——单击【工具】菜单——单击【恢复月末结账前状态】——屏幕显示提示信息,单击"是"。现金流量表:填制凭证: ①凭证草稿保存(凭证草稿引入):用户在新增凭证过程中如果有意外情况不能继续,可以保存这张未完成且未保存过的凭证,这张凭证是一张草稿凭证,可以是结转生成的凭证,但不包括其他系统生成的凭证。在保存时,不做任何合法性校验,凭证号也不保存。等以后要使用或继续完成这张草稿凭证时可以按操作员引入。   【操作说明】 选择【制单】---【凭证草稿保存】菜单,保存当前未完成的凭证,方便以后引用继续完成。   选择【制单】-【凭证草稿引入】菜单,将以前未完成的凭证引入继续完成。 ②设置凭证选项:可通过选项设置,为录入凭证提供一些快捷操作。在填制凭证界面,选择【工具】菜单下的【选项】,显示"凭证选项设置"界面。   ③现金流量录入:多条流量的录入(现金流量拆分) ④联查明细帐:填制凭证时可联查明细帐 新增主管签字 现金流量表查询:可以按明细表查询,也可以按统计表查询 帐表的模糊查询功能,可以任意输入客户及供应商档案中任意汉字进行模糊查询。

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高手在民间,呵呵  详情 回复 发表于 2013-4-10 22:10
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发表于 2012-4-6 14:11:40 | 显示全部楼层
就是,就是,如果能前台能搞定的东东,就不要动后台,有很多人是因为操作不熟练,并不是软件哪儿又不对了.
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发表于 2012-10-31 12:06:17 | 显示全部楼层
五楼正解。呵呵。
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发表于 2013-4-10 22:10:59 | 显示全部楼层
liaoj5371 发表于 2012-4-6 14:03
比如1月的帐已经结了,那需要在2月份登陆执行反结账,包含固定资产模块也是一样。

工资管理:反结账操 ...

高手在民间,呵呵
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