期初录入问题
小弟刚出门没几天 公司我做,有些东西是在不知道怎么去做。我做的是t3标准版财务业务一体在做客户期初就出现问题,在销售录客户往来期初发票的时候 有的还没开的应该怎么录呢例如期初销售1000的货物,但期初只开了900的发票 还有100以后在开,这个100我该什么做。还有采购里面的暂估我怎么把暂估金额传递到总账去
大虾们帮帮我啊 t3标准版财务业务一体没有用过 https://www.oyonyou.com/?fromuid=205964 能不能把这100当作还没有销售没有出库的,到了1月份再当作当期的做 看来你是基本资料没细看
期初销售发货单,期初采购入库单
还可设置成品虚拟库。。。 回复 5# falcon2008
什么意思能稍微详细说下吗 如果你已经将1000的货物全部给客户了,你首先应该在销售里添置期初销售发货单100,以后发票到后直接参照他既可。
采购里的暂估是不可以直接传递到总长里去的。需要将总账里的暂估金额拆分开,以采购暂估入库单的形式录入进去。这些都是需要自己核对,没有导入按钮。 回复 4# jeep2700
我也这样跟他们说过,我叫他手工记下没有开发票的,但是他们说货物已经发出去了,必须在会计中体现,叫什么发出商品什么的。具体我也没弄白财务中怎么做 回复 7# yzhh111
关键是T3这破玩意 不能录期初销售单,还有你那个采购跟总账核对 是在哪儿核对 我找了N久也不知道在哪儿做核对 没用过 还在学习中 回复 7# yzhh111
核对在哪儿里做啊 慢慢学习中………… 你设置2及科目不就行了 T3我要学习感觉好难懂哦
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